平成29年度五霞町一般会計補正予算(第6号)
平成29年度五霞町一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ184,500千円を減額し、歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ4,309,652千円と定める。
2
歳入歳出補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は
「第1
表歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第 2条
地方 自治法第 213条第 1項の 規定によ り 翌年度 に繰 り越 し て使 用すること が できる 経費は、
「第2表繰越明許費」による。
(地方債の補正)
第3条
地方債の変更は、
「第3表地方債補正」による。
平成30年3月5日
提出
第 2 表
繰
越
明
許
費
(単位:千円)
款 項 事 業 名 金 額
8.土木費 2.道路橋梁費 道路維持管理事業 6,358
8.土木費 2.道路橋梁費 町道整備事業 22,588
8.土木費 3.都市計画費 適正土地利用推進事業 6,696
第
3
表
地
方
債
補
正
(変更) (単位:千円)
起債の目的
補 正 前 補 正 後
限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法
災害関連事業債 1,000
普通貸借
又は
証券発行
年5.0%以 内(ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 政府資金及び 地方公共団体 金融機構資金 について、利 率の見直しを 行った後にお いては、当該 見直し後の利 率)
政府資金について は、その融資条件 により、銀行その 他の場合には、そ の債権者と協定す るものによる。 ただし、町財政の 都合により据置期 間及び償還期限を 短縮し、又は繰上 償還もしくは低利 に借換ることがで きる。
2,100
普通貸借
又は
証券発行
年5.0% 以 内(ただし、利 率見直し方 式 で借り入れ る 政府資金及 び 地方公共団 体 金融機構資 金 について、 利 率の見直し を 行った後に お いては、当 該 見直し後の 利 率)
政府資金について は、その融資条件 により、銀行その 他の場合には、そ の債権者と協定す るものによる。 ただし、町財政の 都合により据置期 間及び償還期限を 短縮し、又は繰上 償還もしくは低利 に借換ることがで きる。
3 歳 出
(単位:千円)
(款) (項) 1
そ の 他
1 △162 83,254 △162 3 職 員 手 当 等 237◎議員人件費 177 4 共 済 費 101 議員期 手当追加 177 11 需 用 費 △100◎議会事務局職員人件費 161 13 委 託 料 △400 勤勉手当追加 60
04 共済費 101
職員共済組合 担金追加 101
◎議会運営事業 △500
11 需用費 △100
消耗品費減 △100
13 委託料 △400
会議録作成委託料減 △400
(款) (項) 1
1 △15,709 249,183 △15,709 1 報 酬 △12,331 ◎特別職人件費 △300 2 給 料 △700 職員共済組合 担金減 △300 3 職 員 手 当 等 △1,630◎総務管理職員人件費 △3,230 4 共 済 費 △1,200 一般職給減 △700 7 賃 金 660 扶養手当減 △500 9 旅 費 △230 管理職手当減 △200 14 使 用 料 及 △278 勤勉手当追加 90
五霞 一般会計
通勤手当減 △120
期 手当減 △300
02 給料 △700
03 職員手当等 △1,630 △162
2 総務費 総務管理費
一般管理 264,892
04 共済費 △300
費
計 83,416 △162 83,254
03 職員手当等 177
03 職員手当等 60
目 補正前の額 補 正 額 計
1 議会費 議会費
補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
国県支出金地 方 債
一般財源
節
区 分 金 額
説 明
(款) (項) 1
そ の 他
賃 借 料 退職手当等減 △400
児童手当減 △200
04 共済費 △900
職員共済組合 担金減 △900
◎総務管理臨時職員人件費 △11,901
01 報酬 △12,331
非常勤職員報酬減 △12,331
07 賃金 660
臨時職員賃金追加 660
09 旅費 △230
費用弁償減 △230
◎秘書事務事業 △300
14 使用料及 賃借料 △300
有料道路使用料減 △300
◎人事管理事業 22
14 使用料及 賃借料 22
電算機器使用料追加 22
2 △394 21,512 △394 11 需 用 費 △394◎法規整備事業 △194
11 需用費 △194
印 製 費減 △194
◎広報事業 △200
11 需用費 △200
印 製 費減 △200
3 △2,189 26,591 △2,189 13 委 託 料 △2,089◎行政管理事業 △289 14 使 用 料 及 △100 計 策定委託料減 △189
賃 借 料 14 使用料及 賃借料 △100 政管理 28,780
13 委託料 △189
費 費
文書広報 21,906
目 補正前の額 補 正 額 計
2 総務費 総務管理費
補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
国県支出金地 方 債
一般財源
節
区 分 金 額
(款) (項) 1
電算機器使用料減 △100
◎公会計事業 △1,900
13 委託料 △1,900
電算委託料減 △500 公有 産台帳整備業務委
託料減 △1,400
5 △4,970 56,668 △4,970 11 需 用 費 △380◎ 有 産管理事業 △4,080 12 役 務 費 △500 消耗品費減 △80 13 委 託 料 △4,000 雑草等除去委託料減 △2,500 14 使 用 料 及 △90 推進支援業務委託料減 △1,500
賃 借 料
◎庁舎管理事業 △890
11 需用費 △300
消耗品費減 △300
12 役務費 △500
電信料減 △500
14 使用料及 賃借料 △90 ト レ清掃薬剤使用料減 △90
6 △5,326 60,672 △4,771 1 報 酬 △110◎地域公共交通システム構築事業 △1,363 9 旅 費 △400 地域公共交通運行 担金
12 役 務 費 △120
13 委 託 料 △3,155 09 旅費 △150 19 担金、補助 △1,541
及 交 付 金 ◎電子自治体整備事業 △178
19 担金補助及 交付金 △178 茨城県市 村共同システ
ム整備運営協議会 担金
五霞 一般会計 2 総務費
費用弁償減 △150 △1,363
減 △1,363
◎まちづくり推進事業 △150
企 費 65,998 △555
19 担金補助及 交付金
△80
費
13 委託料 △4,000 公共施設等総合管理計
産管理 61,638
11 需用費
(款) (項) 1
そ の 他
減 △178
◎庁内電算システム整備事業 △3,155
13 委託料 △3,155
計 策定委託料減 △2,000 番号 度システム設計業
務委託料減 △1,155
◎情報セキュリテ 対策事業 △120
12 役務費 △120
電算手数料減 △120 ◎まち と しごと創生総合戦
略等推進事業 △360
01 報酬 △110
有識者報酬減 △110
09 旅費 △250
費用弁償減 △250
8 △400 29,328 △400 19 担金、補助 △400◎行政区活動支援事業 △400
及 交 付 金 19 担金補助及 交付金 △400
行政区運営助成金減 △400
11 △561 14,865 △247 △314 13 委 託 料 △561◎防犯灯 街路灯設置管理事業 △561
13 委託料 △561
防犯灯L 化調査業務
委託料減 △561
(款) (項) 2
1税務総務 56,577 △4,476 52,101 △4,476 2 給 料 20 ◎徴税職員人件費 1,014 計 491,611 △29,549 462,062 △555 △247 △28,747
2 総務費 徴税費
費
諸費 15,426 自治振興 29,728
説 明 目 補正前の額 補 正 額 計
2 総務費 総務管理費
補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
国県支出金地 方 債
一般財源
節
(款) (項) 2
3 職 員 手 当 等 734 02 給料 20 4 共 済 費 260 03 職員手当等 734 13 委 託 料 △140 通勤手当減 △80 14 使 用 料 及 △100 時間外勤務手当追加 604
賃 借 料 児童手当追加 40
23 償還金、利子 △5,250 職員共済組合 担金追加 260
及 割 引 料
◎税行政総務事業 △5,490
13 委託料 △140
税条例施行規則作成業務
委託料減 △140
14 使用料及 賃借料 △100
コピ 機使用料減 △100
23 償還金利子及 割引料 △5,250
税等還付金減 △5,000
還付加算金減 △250
2 △800 25,702 △800 13 委 託 料 △160◎ 税賦課事業 △800 19 担金、補助 △640 公図 集成図 現況図加
及 交 付 金 除修正委託料減 △160
19 担金補助及 交付金 △640 航空写真共同撮影参加
担金減 △640
(款) (項) 3
1 △3,335 46,664 △980 2 給 料 △100◎戸籍住民台帳職員人件費 △980 3 職 員 手 当 等 △600 一般職給減 △100
五霞 一般会計 2 総務費
△5,276
2 総務費 戸籍住民基 台帳費
戸籍住民 49,999 △2,355
02 給料 △100
基 台帳 費
計 83,079 △5,276 77,803 賦課徴収 26,502
13 委託料 △160
費
04 共済費 260
扶養手当減 △50
勤勉手当追加 220
2 総務費 徴税費
費
(款) (項) 3
そ の 他
4 共 済 費 △280 03 職員手当等 △600 13 委 託 料 △2,355 04 共済費 △280
職員共済組合 担金減 △280 ◎戸籍 住民基 台帳等事務事業 △2,355
13 委託料 △2,355
住民記録電算委託料減 △2,355
(款) (項) 4
2 △2,839 12,888 △1,370 1 報 酬 △272◎茨城県知事選挙 △1,469 3 職 員 手 当 等 △1,748 投 開票管理者等報酬減 △149 11 需 用 費 △360 時間外勤務手当減 △800 12 役 務 費 △297 消耗品費減 △140 14 使 用 料 及 △162 12 役務費 △160
賃 借 料 郵便料減 △160
◎衆議院議員総選挙費 △1,370
01 報酬 △123
投 開票管理者等報酬減 △123
03 職員手当等 △948
時間外勤務手当減 △948
12 役務費 △137
郵便料減 △137
14 使用料及 賃借料 △162
電算機器使用料減 △162
11 需用費 △360
印 製 費減 △220
2 総務費 選挙費
諸選挙費 15,727 △1,469
01 報酬 △149
03 職員手当等 △800 計 49,999 △3,335 46,664 △2,355 △980
退職手当等減 △600
目 補正前の額 補 正 額 計
2 総務費 戸籍住民基 台帳費
補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
国県支出金地 方 債
一般財源
節
区 分 金 額
(款) (項) 4
(款) (項) 1
1 2,373 115,499 1,590 3 職 員 手 当 等 1,540◎社会福祉職員人件費 1,590 4 共 済 費 50 期 手当減 △80 23 償還金、利子 783 退職手当等追加 1,800
及 割 引 料 04 共済費 50
職員共済組合 担金追加 50
◎臨時福祉給付金事業 783
23 償還金利子及 割引料 783 成29 度臨時福祉給付
金事務費返還金 783
2 126 27,995 126 3 職 員 手 当 等 80 ◎隣保館職員人件費 126 4 共 済 費 46 勤勉手当追加 80
04 共済費 46
職員共済組合 担金追加 46
5 △606 68,670 △606 2 給 料 △70 ◎老人福祉職員人件費 △46
3 職 員 手 当 等 94 一般職給減 △70 4 共 済 費 △70 勤勉手当追加 94 8 報 償 費 △200 職員共済組合 担金減 △70 11 需 用 費 △195◎高齢者生 い対策事業 △560 13 委 託 料 △165 講師謝礼減 △200
11 需用費 △195
食糧費減 △195
13 委託料 △165
五霞 一般会計 2 総務費
08 報償費 △200
02 給料 △70
費
03 職員手当等 94
04 共済費 △70
80
営費
老人福祉 69,276 隣保館運 27,869
03 職員手当等
3 民生費 社会福祉費
社会福祉 113,126 783
03 職員手当等 1,540
総務費
勤勉手当減 △180
2 総務費 選挙費
(款) (項) 1
そ の 他
高齢者福祉大会会場設営
委託料減 △165
6 10 77,074 10 2 給 料 △10 ◎医療福祉職員人件費 10
3 職 員 手 当 等 20 一般職給減 △10
03 職員手当等 20
通勤手当減 △20
勤勉手当追加 40
7 △53,675 111,652 △54,403 28 繰 出 金 △53,675 ◎国民健康保険特別会計繰出金事
業 △53,675
28 繰出金 △53,675 国民健康保険特別会計繰
出金追加 1,424
事務費繰出金減 △99
基準外繰出金減 △55,000
8 △250 128,706 △250 28 繰 出 金 △250◎介護保険事業特別会計繰出金事
業 △250
28 繰出金 △250
事務費繰出金減 △250
10 580 113,063 580 28 繰 出 金 580◎後期高齢者医療特別会計繰出金
事業 580
28 繰出金 580
後期高齢者医療特別会計
繰出金追加 615
事務費繰出金減 △35
計 937,944 △51,442 886,502 1,511 △52,953 者医療給
付費
介護保険 128,956
事業費
後期高齢 112,483
国民健康 165,327 728
保険費
説 明
医療福祉 77,064
02 給料 △10
費
目 補正前の額 補 正 額 計
3 民生費 社会福祉費
補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
国県支出金地 方 債
一般財源
節
(款) (項) 2
3 △420 10,925 △420 3 職 員 手 当 等 △120◎児童館職員人件費 △420 4 共 済 費 △300 勤勉手当減 △120
04 共済費 △300
職員共済組合 担金減 △300
(款) (項) 1
1 △208 52,298 △208 2 給 料 △200◎保健衛生職員人件費 △208 3 職 員 手 当 等 △190 一般職給減 △200 4 共 済 費 182 期 手当減 △190
04 共済費 182
職員共済組合 担金追加 182
3 △2,300 6,919 △2,300 13 委 託 料 △2,000◎母子保健事業 △2,300 19 担金、補助 △300 乳児及 妊婦健康診査等
及 交 付 金 委託料減 △2,000
19 担金補助及 交付金 △300
妊婦健康診査助成金減 △150
不妊治療費補助金減 △150
6 △4,444 116,710 △4,444 19 担金、補助 △3,303◎水道事業会計補助事業 △3,303
及 交 付 金 19 担金補助及 交付金 △3,303
24 投 資 及 △1,141
出 資 金 ◎水道事業会計出資金事業 △1,141
24 投資及 出資金 △1,141
水道事業会計出資金減 △1,141
五霞 一般会計 3 民生費
△6,952 計 229,002 △6,952 222,050
上水道費 121,154
水道事業会計補助金減 △3,303 △2,000
費
母子衛生 9,219
13 委託料
4 衛生費 保健衛生費
保健衛生 52,506
02 給料 △200
総務費
03 職員手当等 △190
03 職員手当等 △120
計 315,204 △420 314,784 △420
3 民生費 児童福祉費
(款) (項) 2
そ の 他
1 135 189,972 135 3 職 員 手 当 等 36 ◎清掃職員人件費 135 4 共 済 費 99 勤勉手当追加 36
04 共済費 99
職員共済組合 担金追加 99
(款) (項) 1
1 4,430 26,473 △310 1 報 酬 4,389◎農業委員会職員人件費 41 2 給 料 △30 一般職給減 △30 3 職 員 手 当 等 11 通勤手当減 △30
4 共 済 費 60 04 共済費 60
職員共済組合 担金追加 60
◎農業委員会運営事業 4,389
01 報酬 4,389
農業委員会長報酬追加 209
農業委員会長代理報酬
追加 209
農業委員報酬追加 2,090
農地利用最適化推進委
員報酬追加 1,881
2 △845 191,133 △845 2 給 料 △700◎農業総務職員人件費 △936 3 職 員 手 当 等 64 一般職給減 △700 4 共 済 費 △300 扶養手当減 △50 農業総務 191,978
02 給料 △700
費
03 職員手当等 64
02 給料 △30
会費
03 職員手当等 11
勤勉手当追加 41 計 220,208 135 220,343 135
6 農林水産業費 農業費
農業委員 22,043 4,740 清掃総務 189,837
03 職員手当等 36
費
目 補正前の額 補 正 額 計
4 衛生費 清掃費
補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
国県支出金地 方 債
一般財源
節
区 分 金 額
(款) (項) 1
28 繰 出 金 91 通勤手当追加 7
期末手当追加 21
勤勉手当追加 310
住居手当減 △216
退職手当等追加 7
児童手当減 △15
04 共済費 △300
職員共済組合 担金減 △300
◎農業集落排水事業特別会計繰出
金事業 91
28 繰出金 91
農業集落排水事業特別会
計繰出金追加 91
3 △3,635 5,834 △3,635 19 担金、補助 △3,635◎担い手育成支援事業 △2,835
及 び 交 付 金 19 担金補助及び交付金 △2,835
農地集積総合支援事業補
助金減 △2,835
◎環境保全農業推進事業 △800
19 担金補助及び交付金 △800
病害虫防除補助金減 △800
5 △440 2,260 △440 19 担金、補助 △440◎生産調整推進事業 △440
及 び 交 付 金 19 担金補助及び交付金 △440
直接支払推進事業等補助
金減 △440
6 1,020 4,741 △80 19 担金、補助 1,020◎農業生産基盤整備事業 1,020
及 び 交 付 金 19 担金補助及び交付金 1,020
県営地盤沈下対策事業
担金追加 1,020
五霞 一般会計 農林水産業費
計 237,867 530 238,397 4,740 1,100 △5,310
推進対策
費
農地費 3,721 1,100
生産調整 2,700
農業振興 9,469 費
(款) (項) 1
そ の 他
1 △71 61,254 △71 2 給 料 △200◎土木総務職員人件費 △71
3 職 員 手 当 等 19 一般職給減 △200
4 共 済 費 110 期末手当追加 19
退職手当等減 △160
児童手当追加 160
04 共済費 110
職員共済組合 担金追加 110
(款) (項) 2
1 △8,140 100,993 △5,940 13 委 託 料 △5,000◎ 道維持管理事業 △8,140 15 工 事 請 費 △3,140 河川占用分及び幹線道路
等除草作業委託料減 △5,000
1 工事請 費 △3,140
維持補修工事減 △3,140
2 △112,084 120,514 △13,684 13 委 託 料 △324◎ 道整備事業 △112,084
15 工 事 請 費 △80,700 道測量業務委託料減 △324 17 公 有 産 △2,800 道路整備工事減 △80,700
購 入 費 17 公有 産購入費 △2,800
22 補 償 、 補 填 △28,260 22 補償補填及び賠償金 △28,260
及 び 賠 償 金 物件補償費減 △28,260
用地買収費減 △2,800
計 341,731 △120,224 221,507 △56,050 △44,550 △19,624
△324 改良費
1 工事請 費 △80,700
道路新設 232,598 △53,850 △44,550
13 委託料 △71
8 土木費 道路橋梁費
道路維持 109,133 △2,200
13 委託料 △5,000
費
計 61,325 △71 61,254
土木総務 61,325
02 給料 △200
費
03 職員手当等 19
目 補正前の額 補 正 額 計
8 土木費 土木管理費
補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
国県支出金地 方 債
一般財源
節
区 分 金 額
(款) (項) 3
1 △20,276 98,000 △20,010 △86 2 給 料 △30 ◎都市計 職員人件費 △6
3 職 員 手 当 等 84 一般職給減 △30
4 共 済 費 △60 通勤手当減 △10
13 委 託 料 △270 勤勉手当追加 93
15 工 事 請 費 △20,000 職員共済組合 担金減 △60
◎耐震改修促進事業 △270
13 委託料 △270
木造住宅耐震診断委託料
減 △270
◎圏央道IC周辺地域整備事業 △20,000
1 工事請 費 △20,000
道路整備事業減 △20,000
2 △7,938 19,800 △7,938 13 委 託 料 △1,998◎公園維持管理事業 △7,938 15 工 事 請 費 △5,940 設計積算業務委託料減 △1,998
1 工事請 費 △5,940
利根川レクレ ション公
園トイレ解体等工事減 △5,940
3 14,720 178,710 14,720 28 繰 出 金 14,720 ◎公共下水道特別会計繰出金事業 14,720
28 繰出金 14,720
公共下水道特別会計繰出
金追加 14,720
4 △5,800 20,364 △1,712 13 委 託 料 △5,800◎地籍調査事業 △5,800
13 委託料 △5,800
測量業務委託料減 △5,800
五霞 一般会計 8 土木費
費
計 336,168 △19,294 316,874 △4,268 △20,010 4,984
下水道費 163,990
地籍調査 26,164 △4,088
13 委託料 △1,998
公園費 27,738
期末手当追加 1
04 共済費 △60
8 土木費 都市計 費
都市計 118,276 △180
02 給料 △30
総務費
(款) (項) 1
そ の 他
1 △604 42,327 △949 349 2 給 料 22 ◎非常備消防職員人件費 345
3 職 員 手 当 等 121 一般職給追加 22
4 共 済 費 202 扶養手当追加 32
8 報 償 費 △949 勤勉手当追加 72
児童手当追加 15
04 共済費 202
職員共済組合 担金追加 202
◎消防団活動事業 △949
08 報償費 △949
退職消防団員報償金減 △949
2 △432 163,609 △432 15 工 事 請 費 △432◎消防施設管理事業 △432
1 工事請 費 △432
詰所エアコン入替工事減 △432
3 △245 7,267 △245 15 工 事 請 費 △245◎地域防災対策推進事業 △245
1 工事請 費 △245
蓄電池交換工事減 △245
(款) (項) 1
2 △4,669 97,065 △4,669 2 給 料 △400◎教育委員会特別職人件費 47 4 共 済 費 △203 職員共済組合 担金追加 47
8 報 償 費 △300◎教育委員会事務局職員人件費 △650
04 共済費 47
計 214,484 △1,281 213,203 △4 △949 △328
10 教育費 教育総務費
事務局費 101,734 費
災害対策 7,512 費
消防施設 164,041
期末手当追加 2
非常備消 42,931 △4
02 給料 22
防費
03 職員手当等 121
目 補正前の額 補 正 額 計
9 消防費 消防費
補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
国県支出金地 方 債
一般財源
節
区 分 金 額
(款) (項) 1
18 備 品 購 入 費 △4,666 02 給料 △400
19 担金、補助 900 04 共済費 △250
及 び 交 付 金 職員共済組合 担金減 △250
◎教育指 事業 600
08 報償費 △300
支援員等謝礼減 △300
19 担金補助及び交付金 900
県派遣指 主事 担金
追加 900
◎スク ルバス運行事業 △4,666
18 備品購入費 △4,666
機械器具類減 △4,666
(款) (項) 2
1 △20,273 42,017 △20,273 1 報 酬 △1,000◎学校健康管理事業 △291
9 旅 費 △100 児童健康診断委託料減 △119
11 需 用 費 △200 検診委託料減 △172
13 委 託 料 △608◎学校管理事業 △1,300
14 使 用 料 及 び △265 学校生活介助員報酬減 △1,000
賃 借 料 09 旅費 △100
15 工 事 請 費 △18,100 11 需用費 △200
燃料費減 △200
◎学校施設管理事業 △18,417
13 委託料 △317
樹木害虫駆除委託料減 △117
五霞 一般会計 10 教育費
01 報酬 △1,000
費用弁償減 △100
13 委託料 △291
費
教職員健康診断 成人病
計 103,231 △4,669 98,562 △4,669
10 教育費 学校費
学校管理 62,290
一般職給減 △400
(款) (項) 2
そ の 他
検査業務委託料減 △200
1 工事請 費 △18,100
空調設備設置工事減 △18,100
◎学校防犯設備設置管理事業 △265
14 使用料及び賃借料 △265
防犯 メラリ ス料減 △265
2 △750 5,595 △750 19 担金、補助 △350◎特別支援教育事業 △400
及 び 交 付 金 20 扶助費 △400
20 扶 助 費 △400 扶助減 △400
◎学校地域間交流事業 △350
19 担金補助及び交付金 △350
校外学習活動助成金減 △350
(款) (項) 3
1 △8,395 29,356 △8,395 1 報 酬 △200◎学校健康管理事業 △179 13 委 託 料 △259 教職員健康診断 成人病
14 使 用 料 及 び △133 生徒健康診断委託料減 △65
賃 借 料
15 工 事 請 費 △7,803 01 報酬 △200
学校用務員報酬減 △200
◎学校施設管理事業 △7,883
13 委託料 △80
◎学校管理事業 △200
学校管理 37,751
13 委託料 △179
費
検診委託料減 △114
計 68,635 △21,023 47,612 △21,023
10 教育費 中学校費
特別支援教育就学奨励費 教育振興 6,345
費
説 明 目 補正前の額 補 正 額 計
10 教育費 学校費
補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
国県支出金地 方 債
一般財源
節
(款) (項) 3
樹木害虫駆除委託料減 △80
1 工事請 費 △7,803
空調設備設置工事減 △7,803
◎学校防犯設備設置管理事業 △133
14 使用料及び賃借料 △133
防犯 メラリ ス料減 △133
2 △1,490 3,896 △1,490 19 担金、補助 △200◎就学援助 進学支援事業 △900
及 び 交 付 金 20 扶助費 △900
20 扶 助 費 △1,290 品費等扶助減 △900
◎特別支援教育事業 △390
20 扶助費 △390
特別支援教育就学奨励費
扶助減 △390
◎学校地域間交流事業 △200
19 担金補助及び交付金 △200
校外学習活動助成金減 △200
(款) (項) 4
1 △1,000 5,158 △1,000 19 担金、補助 △1,000◎幼児教育推進事業 △1,000
及 び 交 付 金 19 担金補助及び交付金 △1,000
私立幼稚園就園奨励費補
助金減 △1,000
(款) (項) 5
1 61 25,543 61 2 給 料 △40 ◎社会教育職員人件費 61
五霞 一般会計 10 教育費
社会教育 25,482
計 6,158 △1,000 5,158 △1,000
10 教育費 社会教育費
△9,885
10 教育費 幼稚園費
教育振興 6,158 費
計 43,137 △9,885 33,252
教育振興 5,386 費
要保護準要保護生徒学用
(款) (項) 5
そ の 他
3 職 員 手 当 等 70 02 給料 △40
4 共 済 費 31 03 職員手当等 70
勤勉手当追加 110
退職手当等減 △40
04 共済費 31
職員共済組合 担金追加 31
2 △580 14,432 △580 11 需 用 費 △360◎公民館施設管理事業 △580
12 役 務 費 △120 光熱水費減 △360
13 委 託 料 △100 電信料減 △120
13 委託料 △100
施設管理委託料減 △100
3 △930 888 △930 8 報 償 費 △800◎文化 保護事業 △930
18 備 品 購 入 費 △130 発掘調査指 員謝礼減 △800
18 備品購入費 △130
展示用 ラスケ ス減 △130
4 △730 2,583 △730 8 報 償 費 △400◎ 史編さん事業 △730
9 旅 費 △330 史編纂協力者謝礼減 △400
09 旅費 △330
費用弁償減 △330
(款) (項) 6
1 △890 29,517 △890 2 給 料 △200◎保健体育職員人件費 △141
10 教育費 保健体育費
保健体育 30,407
08 報償費 △400
調査費
計 49,881 △2,179 47,702 △2,179
08 報償費 △800
護費
史編纂 3,313
12 役務費 △120
文化 保 1,818
公民館費 15,012
11 需用費 △360
説 明
総務費
一般職給減 △40
目 補正前の額 補 正 額 計
10 教育費 社会教育費
補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
国県支出金地 方 債
一般財源
節
(款) (項) 6
3 職 員 手 当 等 4 02 給料 △200
4 共 済 費 55 03 職員手当等 4
8 報 償 費 △95 04 共済費 55
9 旅 費 △104
11 需 用 費 △50 08 報償費 △95
14 使 用 料 及 び △500 09 旅費 △104
賃 借 料 普通旅費減 △104
11 需用費 △50
消耗品費減 △50
◎スポ ツ活動団体育成事業 △500
14 使用料及び賃借料 △500
バス借上料減 △500
2 △3,056 22,001 △3,056 11 需 用 費 △1,000◎海洋センタ 施設管理事業 △680
15 工 事 請 費 △2,056 光熱水費減 △680
◎運動場管理事業 △2,376
11 需用費 △320
光熱水費減 △320
1 工事請 費 △2,056
テニスコ ト修繕工事減 △2,056
(款) (項) 1
1 98,382 241,956 98,382 25 積 立 金 98,382 ◎基金管理事業 98,382
2 積立金 98,382
基金積立金 利子分 減 △1,618
公共施設等総合管理計
五霞 一般会計 10 教育費
計 123,733 △3,946 119,787 △3,946
12 諸支出金 基金費
基金費 143,574
体育施設 25,057
11 需用費 △680
費
◎スポ ツ活動推進事業 △249
指 者謝礼減 △95
勤勉手当追加 4
職員共済組合 担金追加 55
10 教育費 保健体育費
総務費
(款) (項) 1
そ の 他
事業準備基金積立金追加 100,000
説 明
計 143,574 98,382 241,956 98,382
目 補正前の額 補 正 額 計
12 諸支出金 基金費
補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
国県支出金地 方 債
一般財源
節
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人 0 177
0 0
計 0
0
0
0 補正後
長 等 3 0 22,680 10,352 33,032
給 与 費 明 細 書
1.特別職 (単位:千円)
区分 職員数
給 与 費
共済費 合 計 備 考 報 酬
48,636
0 0
給 料 職員手当 計
議 員 10 36,951 11,685 48,636
4,359 37,391
4,359 86,027 計 13 36,951 22,680 22,037 81,668
その他 0 0 0 0 0
0 11,508
37,644
48,459 48,459
0
22,680 10,352 33,032 4,612
81,491 4,612 0
比較
長 等 0 0 0
22,680 21,860
その他
その他 0 0 0 0
補正前
長 等 3
計 13 36,951 議 員 10 36,951
177 177
0 0
0
86,103
議 員 177
0
0 0 0
△ 253 0 △ 253
△ 253
人
人
人
給 与 費 明 細 書
2.一般職
(1)総 括 (単位:千円)
区分 職員数
給 与 費
共済費 合 計 備 考 報 酬 給 料 職員手当 計
補正前 89 326,936 237,994 564,930 102,802 補正後 89 324,298 238,391 562,689
比 較 0 △ 2,638 397 △ 2,241 △ 964 △ 3,205
職員手当 の内訳
区 分 扶養手当 通勤手当 管理職手当 児童手当 日直手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 補正後 10,285 4,094 14,412 6,210 1,025 21,937 130,967
特殊勤務手当
比 較 △ 568 △ 253 △ 200 0 0 補正前 10,853 4,347 14,612 6,210 1,025
45,880 0 0
退職手当負担金 管理職特別勤務手当
区 分 住居手当 補正後 3,581
21,333 130,544 604 423 101,838 664,527
667,732
比 較 △ 216 607 0 0